索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度贵德县质监局部门预算
目 录
第一部分 贵德县质监局单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县质监局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵德县质监局单位概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
贵德县质量技术监督局属县人民政府职能部门,主要职能包括:1、统筹协调全县产(商)品质量管理工作,负责获得工业产品生产许可证企业的监管工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。2、负责监督管理生产、流通、消费领域商品质量工作,食负责品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理工作,负责管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。3、负责统一管理本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量法规,依法监督管理计量器具及量值传递工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为。4、统一管理本县标准化工作,贯彻国家标准、行业标准和地方标准,推进农业标准化建设工作;管理全县商品条码工作,组织申报国家地理标志产品保护工作。5.负责产品质量诚信体系建设,开展质量技术监督宣传,组织实施国家质量发展纲要,推进品牌发展战略。负责产品质量认证认可工作,依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。6、承担本县获证食品企业生产加工环节的质量安全监管职责;依法组织开展不安全食品召回的监督管理和食品安全事故的查处工作。7、负责辖区特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末核定编制人数6人,实有人数7人,其中在职人员6人,退休人员1人。
第二部分 贵德县质监局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:贵德县质监局 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
102.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
76.31 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14.04 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
6.64 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.25 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
102.24 |
本年支出合计 |
58 |
102.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
102.24 |
总计 |
68 |
102.24 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
102.24 |
102.24 |
|
|
|
|
| ||||
2011701 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
|
|
|
|
| |||
2011703 |
机关服务 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
| |||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
| |||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
| |||
2211201 |
住房公积金 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
102.24 |
102.24 |
|
|
|
| ||||
2011701 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
|
|
|
| |||
2011703 |
机关服务 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
| |||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
| |||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
| |||
2211201 |
住房公积金 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
102.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
76.31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
14.04 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
6.64 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
5.25 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
102.24 |
本年支出合计 |
77 |
102.24 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
102.24 |
总计 |
83 |
102.24 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
102.24 |
102.24 |
| |||
2011701 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
| ||
2011703 |
机关服务 |
11.75 |
11.75 |
| ||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
13.00 |
13.00 |
| ||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.96 |
4.96 |
| ||
2211201 |
住房公积金 |
5.25 |
5.25 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
102.24 |
76.61 |
25.63 | |
301 |
工资福利支出 |
59.39 |
59.39 |
|
30101 |
基本工资 |
18.75 |
18.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.01 |
25.01 |
|
30103 |
奖金 |
3.65 |
3.65 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.71 |
8.71 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.27 |
3.27 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.63 |
|
25.63 |
30201 |
办公费 |
1.90 |
|
1.90 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
|
1.20 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.48 |
|
0.48 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
|
0.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.45 |
|
0.45 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.47 |
|
3.47 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.88 |
|
0.88 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
|
1.40 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.95 |
|
13.95 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.22 |
17.22 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
4.96 |
4.96 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
7.01 |
7.01 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.25 |
5.25 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:贵德县质监局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 | |
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
本年预算数 |
4.87 |
|
3.47 |
|
1.40 |
|
2016年,贵德县质监局“三公”经费预算安排4.87万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费 2016年,我局职工无出国(境)人员。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算3.47万元。主要用于正常的公务接待、执法办案及上级部门对国家农业综合标准化示范区项目建设、食品安全和特种设备安全“两大安全”开展检查、督导等公务活动中发生的住宿、用餐等费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.40万元,主要用于日常公务活动及开展质量监督抽查与风险监测、特种设备安全检查、打假办案专项整治、计量管理、质量管理、标准化管理、业务培训及法规宣传、检验检测业务工作等执法执勤所发生的费用。
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