站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

贵德县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县质监局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

  

第一部分  贵德县质监局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  贵德县质监局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 贵德县质监局单位概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

贵德县质量技术监督局属县人民政府职能部门,主要职能包括:1、统筹协调全县产(商)品质量管理工作,负责获得工业产品生产许可证企业的监管工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。2、负责监督管理生产、流通、消费领域商品质量工作,食负责品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理工作,负责管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。3、负责统一管理本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量法规,依法监督管理计量器具及量值传递工作,负责规范、监督商品量和市场计量行为。4、统一管理本县标准化工作,贯彻国家标准、行业标准和地方标准,推进农业标准化建设工作;管理全县商品条码工作,组织申报国家地理标志产品保护工作。5.负责产品质量诚信体系建设,开展质量技术监督宣传,组织实施国家质量发展纲要,推进品牌发展战略。负责产品质量认证认可工作,依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。6、承担本县获证食品企业生产加工环节的质量安全监管职责;依法组织开展不安全食品召回的监督管理和食品安全事故的查处工作。7、负责辖区特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末核定编制人数6人,实有人数7人,其中在职人员6人,退休人员1人。

 

第二部分  贵德县质监局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:贵德县质监局                                                                                金额单位:万元

                                                                                                                                                                                        
                 

收入

           
                 

支出

           
                 

项目

           
                 

行次

           
                 

预算数

           
                 

项目

           
                 

行次

           
                 

预算数

           
                 

一、财政拨款收入

           
                 

1

           
                 

102.24 

           
                 

一、一般公共服务支出

           
                 

35

           
                 

76.31 

           
                 

  其中:政府性基金预算财政拨款

           
                 

2

           
                 

 

           
                 

二、外交支出

           
                 

36

           
                 

 

           
                 

二、上级补助收入

           
                 

3

           
                 

 

           
                 

三、国防支出

           
                 

37

           
                 

 

           
                 

三、事业收入

           
                 

4

           
                 

 

           
                 

四、公共安全支出

           
                 

38

           
                 

 

           
                 

四、经营收入

           
                 

5

           
                 

 

           
                 

五、教育支出

           
                 

39

           
                 

 

           
                 

五、附属单位上缴收入

           
                 

6

           
                 

 

           
                 

六、科学技术支出

           
                 

40

           
                 

 

           
                 

六、其他收入

           
                 

7

           
                 

 

           
                 

七、文化体育与传媒支出

           
                 

41

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

8

           
                 

 

           
                 

八、社会保障和就业支出

           
                 

42

           
                 

14.04 

           
                 

 

           
                 

9

           
                 

 

           
                 

九、医疗卫生与计划生育支出

           
                 

43

           
                 

6.64 

           
                 

 

           
                 

10

           
                 

 

           
                 

十、节能环保支出

           
                 

44

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

11

           
                 

 

           
                 

十一、城乡社区支出

           
                 

45

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

12

           
                 

 

           
                 

十二、农林水支出

           
                 

46

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

13

           
                 

 

           
                 

十三、交通运输支出

           
                 

47

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

14

           
                 

 

           
                 

十四、资源勘探信息等支出

           
                 

48

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

15

           
                 

 

           
                 

十五、商业服务业等支出

           
                 

49

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

16

           
                 

 

           
                 

十六、金融支出

           
                 

50

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

17

           
                 

 

           
                 

十七、援助其他地区支出

           
                 

51

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

18

           
                 

 

           
                 

十八、国土海洋气象等支出

           
                 

52

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

19

           
                 

 

           
                 

十九、住房保障支出

           
                 

53

           
                 

5.25 

           
                 

 

           
                 

20

           
                 

 

           
                 

二十、粮油物资储备支出

           
                 

54

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

21

           
                 

 

           
                 

二十一、其他支出

           
                 

55

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

22

           
                 

 

           
                 

二十二、债务还本支出

           
                 

56

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

23

           
                 

 

           
                 

二十三、债务付息支出

           
                 

57

           
                 

 

           
                 

本年收入合计

           
                 

24

           
                 

102.24 

           
                 

   本年支出合计

           
                 

58

           
                 

 102.24

           
                 

    用事业基金弥补收支差额

           
                 

25

           
                 

 

           
                 

    结余分配

           
                 

59

           
                 

 

           
                 

    年初结转和结余

           
                 

26

           
                 

 

           
                 

      交纳所得税

           
                 

60

           
                 

 

           
                 

      基本支出结转

           
                 

27

           
                 

 

           
                 

      提取职工福利基金

           
                 

61

           
                 

 

           
                 

      项目支出结转和结余

           
                 

28

           
                 

 

           
                 

      转入事业基金

           
                 

62

           
                 

 

           
                 

      经营结余

           
                 

29

           
                 

 

           
                 

      其他

           
                 

63

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30

           
                 

 

           
                 

    年末结转和结余

           
                 

64

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31

           
                 

 

           
                 

      基本支出结转

           
                 

65

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

32

           
                 

 

           
                 

      项目支出结转和结余

           
                 

66

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

33

           
                 

 

           
                 

      经营结余

           
                 

67

           
                 

 

           
                 

总计

           
                 

34

           
                 

102.24 

           
                 

总计

           
                 

68

           
                 

 102.24

           

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                
                 

项目

           
                 

本年收入合计

           
                 

财政拨款收入

           
                 

上级补助收入

           
                 

事业收入

           
                 

经营收入

           
                 

附属单位上缴收入

           
                 

其他收入

           

                 

支出功能分类科目编码

           
                 

科目名称

           



                 

           
                 

           
                 

           
                 

栏次

           
                 

1

           
                 

2

           
                 

3

           
                 

4

           
                 

5

           
                 

6

           
                 

7

           

                 

合计

           
                 

102.24 

           
                 

102.24 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011701

           
                 

行政运行

           
                 

67.28 

           
                 

67.28 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011703

           
                 

机关服务

           
                 

11.75 

           
                 

11.75 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011706

           
                 

质量技术监督行政执法及业务管理

           
                 

13.00 

           
                 

13.00 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2080502

           
                 

事业单位离退休

           
                 

      4.96

           
                 

      4.96

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2211201

           
                 

住房公积金

           
                 

      5.25

           
                 

      5.25

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           













 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                  
                 

项目

           
                 

本年支出合计

           
                 

基本支出

           
                 

项目支出

           
                 

上缴上级支出

           
                 

经营支出

           
                 

对附属单位补助支出

           

                 

支出功能分类科目编码

           
                 

科目名称

           



                 

           
                 

           
                 

           
                 

栏次

           
                 

1

           
                 

2

           
                 

3

           
                 

4

           
                 

5

           
                 

6

           

                 

合计

           
                 

102.24 

           
                 

102.24 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011701

           
                 

行政运行

           
                 

67.28 

           
                 

67.28 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011703

           
                 

机关服务

           
                 

11.75 

           
                 

11.75 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2011706

           
                 

质量技术监督行政执法及业务管理

           
                 

13.00 

           
                 

13.00 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2080502

           
                 

事业单位离退休

           
                 

      4.96

           
                 

      4.96

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

2211201

           
                 

住房公积金

           
                 

      5.25

           
                 

      5.25

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           












 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                          
                 

    

           
                 

    

           
                 

   

           
                 

行次

           
                 

预算数

           
                 

项目(按功能分类)

           
                 

行次

           
                 

预算数

           
                 

小计

           
                 

一般公共预算财政拨款

           
                 

政府性基金预算财政拨款

           
                 

一、一般公共预算财政拨款

           
                 

1

           
                 

102.24 

           
                 

一、一般公共服务支出

           
                 

31

           
                 

76.31 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

二、政府性基金预算财政拨款

           
                 

2

           
                 

 

           
                 

二、外交支出

           
                 

32

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

3

           
                 

 

           
                 

三、国防支出

           
                 

33

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

4

           
                 

 

           
                 

四、公共安全支出

           
                 

34

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

5

           
                 

 

           
                 

五、教育支出

           
                 

35

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

6

           
                 

 

           
                 

六、科学技术支出

           
                 

36

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

7

           
                 

 

           
                 

七、文化体育与传媒支出

           
                 

37

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

8

           
                 

 

           
                 

八、社会保障和就业支出

           
                 

38

           
                 

14.04 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

9

           
                 

 

           
                 

九、医疗卫生与计划生育支出

           
                 

39

           
                 

6.64 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

10

           
                 

 

           
                 

十、节能环保支出

           
                 

40

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

11

           
                 

 

           
                 

十一、城乡社区支出

           
                 

41

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

12

           
                 

 

           
                 

十二、农林水支出

           
                 

42

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

13

           
                 

 

           
                 

十三、交通运输支出

           
                 

43

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

14

           
                 

 

           
                 

十四、资源勘探信息等支出

           
                 

44

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

15

           
                 

 

           
                 

十五、商业服务业等支出

           
                 

45

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

16

           
                 

 

           
                 

十六、金融支出

           
                 

46

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

17

           
                 

 

           
                 

十七、援助其他地区支出

           
                 

47

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

18

           
                 

 

           
                 

十八、国土海洋气象等支出

           
                 

48

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

19

           
                 

 

           
                 

十九、住房保障支出

           
                 

49

           
                 

5.25 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

20

           
                 

 

           
                 

二十、粮油物资储备支出

           
                 

50

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

21

           
                 

 

           
                 

二十一、其他支出

           
                 

51

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

22

           
                 

 

           
                 

二十二、债务还本支出

           
                 

52

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

23

           
                 

 

           
                 

二十三、债务付息支出

           
                 

53

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

本年收入合计

           
                 

24

           
                 

102.24 

           
                 

本年支出合计

           
                 

77

           
                 

102.24 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

25

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

78

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

年初财政拨款结转和结余

           
                 

26

           
                 

 

           
                 

年末财政拨款结转和结余

           
                 

79

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

一、一般公共预算财政拨款

           
                 

27

           
                 

 

           
                 

    基本支出结转

           
                 

80

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

二、政府性基金预算财政拨款

           
                 

28

           
                 

 

           
                 

    项目支出结转和结余

           
                 

81

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

29

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

82

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

总计

           
                 

30

           
                 

102.24 

           
                 

总计

           
                 

83

           
                 

102.24 

           
                 

 

           
                 

 

           

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                     
                 

项目

           
                 

本年支出合计

           
                 

基本支出

           
                 

项目支出

           
                 

支出功能分类科目编码

           
                 

科目名称

           
                 

           
                 

           
                 

           
                 

栏次

           
                 

1

           
                 

2

           
                 

3

           
                 

合计

           
                 

102.24 

           
                 

102.24 

           
                 

 

           
                 

2011701

           
                 

行政运行

           
                 

67.28 

           
                 

67.28 

           
                 

 

           
                 

2011703

           
                 

机关服务

           
                 

11.75 

           
                 

11.75 

           
                 

 

           
                 

2011706

           
                 

质量技术监督行政执法及业务管理

           
                 

13.00 

           
                 

13.00 

           
                 

 

           
                 

2080502

           
                 

事业单位离退休

           
                 

      4.96

           
                 

      4.96

           
                 

 

           
                 

2211201

           
                 

住房公积金

           
                 

      5.25

           
                 

      5.25

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           







 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                 

项目

           
                 

本年支出合计

           
                 

人员经费

           
                 

公用经费

           
                 

经济分类科目编码

           
                 

科目名称

           
                 

栏次

           
                 

1

           
                 

2

           
                 

3

           
                 

合计

           
                 

102.24 

           
                 

76.61 

           
                 

25.63 

           
                 

301

           
                 

工资福利支出

           
                 

59.39 

           
                 

59.39 

           
                 

 

           
                 

30101

           
                 

基本工资

           
                 

18.75 

           
                 

18.75 

           
                 

 

           
                 

30102

           
                 

津贴补贴

           
                 

25.01 

           
                 

25.01 

           
                 

 

           
                 

30103

           
                 

奖金

           
                 

3.65 

           
                 

3.65 

           
                 

 

           
                 

30104

           
                 

社会保障缴费

           
                 

8.71 

           
                 

8.71 

           
                 

 

           
                 

30106

           
                 

伙食补助费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30107

           
                 

绩效工资

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30199

           
                 

其他工资福利支出

           
                 

3.27 

           
                 

3.27 

           
                 

 

           
                 

302

           
                 

商品和服务支出

           
                 

25.63 

           
                 

 

           
                 

25.63 

           
                 

30201

           
                 

办公费

           
                 

1.90 

           
                 

 

           
                 

1.90 

           
                 

30202

           
                 

印刷费

           
                 

1.20 

           
                 

 

           
                 

1.20 

           
                 

30203

           
                 

咨询费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30204

           
                 

手续费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30205

           
                 

水费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30206

           
                 

电费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30207

           
                 

邮电费

           
                 

0.48 

           
                 

 

           
                 

0.48 

           
                 

30208

           
                 

取暖费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30209

           
                 

物业管理费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30211

           
                 

差旅费

           
                 

0.90 

           
                 

 

           
                 

0.90 

           
                 

30212

           
                 

因公出国(境)费用

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30213

           
                 

维修(护)费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30214

           
                 

租赁费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30215

           
                 

会议费

           
                 

0.45 

           
                 

 

           
                 

0.45 

           
                 

30216

           
                 

培训费

           
                 

1.00 

           
                 

 

           
                 

1.00 

           
                 

30217

           
                 

公务接待费

           
                 

3.47 

           
                 

 

           
                 

3.47 

           
                 

30218

           
                 

专用材料费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30224

           
                 

被装购置费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30225

           
                 

专用燃料费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30226

           
                 

劳务费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30227

           
                 

委托业务费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30228

           
                 

工会经费

           
                 

0.88 

           
                 

 

           
                 

0.88 

           
                 

30229

           
                 

福利费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30231

           
                 

公务用车运行维护费

           
                 

1.40 

           
                 

 

           
                 

1.40 

           
                 

30239

           
                 

其他交通费用

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30299

           
                 

其他商品和服务支出

           
                 

13.95 

           
                 

 

           
                 

13.95 

           
                 

303

           
                 

对个人和家庭的补助

           
                 

17.22 

           
                 

17.22 

           
                 

 

           
                 

30301

           
                 

离休费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30302

           
                 

退休费

           
                 

4.96 

           
                 

4.96 

           
                 

 

           
                 

30303

           
                 

退职(役)费

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30304

           
                 

抚恤金

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30305

           
                 

生活补助

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30307

           
                 

医疗费

           
                 

7.01 

           
                 

7.01 

           
                 

 

           
                 

30309

           
                 

奖励金

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30311

           
                 

住房公积金

           
                 

5.25 

           
                 

5.25 

           
                 

 

           
                 

30312

           
                 

提租补贴

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30313

           
                 

购房补贴

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

30399

           
                 

其他对个人和家庭的补助支出

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

310

           
                 

其他资本性支出

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31002

           
                 

办公设备购置

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31003

           
                 

专用设备购置

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31007

           
                 

信息网络及软件购置更新

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31019

           
                 

其他交通工具购置

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

31099

           
                 

其他资本性支出

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

                                              
                 

项目

           
                 

本年支出

           
                 

功能分类科目编码

           
                 

科目名称

           
                 

小计

           
                 

基本支出

           
                 

项目支出

           
                 

           
                 

           
                 

           
                 

栏次

           
                 

1

           
                 

2

           
                 

3

           
                 

合计

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           
                 

 

           







 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:贵德县质监局                                                                                    金额单位:万元

                                                                                                                         
                 

 

           
                 

 

           
                 

因公出国

           
                 

公务接待费

           
                 

公务用车购置及运行维护费

           
                 

备注

           
                 

(境)费用

           
                 

公务用车购置费

           
                 

公务用车运行维护费

           
                 

本年预算数

           
                 

4.87

           
                 

 

           
                 

3.47

           
                 

 

           
                 

1.40

           
                 

 

2016年,贵德县质监局“三公”经费预算安排4.87万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费      2016年,我局职工无出国(境)人员。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算3.47万元。主要用于正常的公务接待、执法办案及上级部门对国家农业综合标准化示范区项目建设、食品安全和特种设备安全“两大安全”开展检查、督导等公务活动中发生的住宿、用餐等费用。

三、公务用车购置及运行维护费

 2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.40万元,主要用于日常公务活动及开展质量监督抽查与风险监测、特种设备安全检查、打假办案专项整治、计量管理、质量管理、标准化管理、业务培训及法规宣传、检验检测业务工作等执法执勤所发生的费用。

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录

Baidu
map