索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度贵德县旅游局部门预算
2016年度贵德县旅游局部门预算
目 录
第一部分 旅游局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 旅游局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 旅游局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)认真贯彻执行国家旅游业的方针、政策和行政法规,并监督实施;编制和组织实施我县旅游业的中长期规划和年度规划。(二)研究拟定我县市场开发战略,组织实施旅游对外宣传促销活动,指导旅游产品的开发建设,并协调全县旅游产品(纪念品)的开发、生产和营销工作,促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业;(三)负责推荐上报旅游景区(点)的质量等级评定;做好全县旅游统计工作及假日信息预测汇报工作。(四)负责向省州旅游行政主管部门推荐和上报我县旅游景区(点)、旅游住宿、星级饭店(宾馆)、旅行社和旅游项目的申报评审工作。(五)监督检查全县旅游景区(点)、星级饭店(宾馆)、旅行社、农家乐以及旅游项目的设施和服务标准。(六)监督检查旅游市场秩序和服务质量;受理旅游者对旅游业的有关投诉;组织好全县旅游执法检查;会同有关部门处理好旅游违法事件,维护旅游者的合法权益;协助管理旅游安全和旅游环保工作。(七)指导和做好全县旅游教育、培训工作,并做好全县旅游从业人员的职业资格、等级考试认证的推荐上报工作。(八)承办县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员2人,其他人员0人。
第二部分 旅游局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
214.31 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
10.6 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
196.38 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.33 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
214.31 |
本年支出合计 |
58 |
214.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
214.31 |
总计 |
68 |
214.31 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
214.31 |
214.31 |
|
|
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
|||
2160501 |
行政运行 |
188.16 |
188.16 |
|
|
|
|
|
|||
2160503 |
机关服务 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
214.31 |
214.31 |
|
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|||
2160501 |
行政运行 |
188.16 |
188.16 |
|
|
|
|
|||
2160503 |
机关服务 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
214.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
10.6 |
10.6 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
196.38 |
196.38 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7.33 |
7.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
214.31 |
本年支出合计 |
77 |
214.31 |
214.31 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
214.31 |
总计 |
83 |
214.31 |
214.31 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
214.31 |
214.31 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
10.6 |
10.6 |
|
||
2160501 |
行政运行 |
188.16 |
188.16 |
|
||
2160503 |
机关服务 |
8.22 |
8.22 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
7.33 |
7.33 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
214.31 |
206.09 |
8.22 |
|
301 |
工资福利支出 |
175.45 |
175.45 |
|
30101 |
基本工资 |
25.06 |
25.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.01 |
36.01 |
|
30103 |
奖金 |
4.57 |
4.57 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.15 |
12.15 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.66 |
97.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.22 |
|
8.22 |
30201 |
办公费 |
1 |
|
1 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
电费 |
0.4 |
|
0.4 |
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
30208 |
取暖费 |
1.5 |
|
1.5 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
|
0.05 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
|
0.05 |
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.22 |
|
1.22 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.5 |
|
1.5 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.64 |
30.64 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
10.6 |
10.6 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
9.99 |
9.99 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.33 |
7.33 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.72 |
2.72 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
2 |
|
0.5 |
|
1.5 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.5万元。主要用于单位正常的公务交往接待及实施项目的工程方面督查检查接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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