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贵德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度贵德县工商局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-12 浏览次数: 【字体:

 

2016年度贵德县工商局部门预算

  

 

第一部分  工商局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  工商局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 工商局部门概况

 

一、   主要职能

(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

贵德县工商行政管理局原隶属省级垂直管理行政单位,现已成为贵德县人民政府职能部门,主管市场监督和行政执法部门,主要负责工商企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督检查、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理等工作,内设办公室、企业科、公平交易科、食品科、法制科,下设5个基层所(城关、河西、东沟、尕让、拉西瓦)。

 

二、部门预算单位构成

单位年末核定编制人数34人,实有人数33人,在职人员33人,退休人员16人.

            

 

第二部分  工商局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

592.77 

一、一般公共服务支出

35

372.86 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

592.77 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

147.25 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

43.57 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

29.10 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

592.77 

   本年支出合计

58

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

592.77 

总计

68

 592.78

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

592.78

592.78

 

 

 

 

 

 2011501

 行政运行

305.99

305.99

 

 

 

 

 

 2011503

 机关服务

49.55

49.55

 

 

 

 

 

 2011505

 执法办案及业务管理

34

34

 

 

 

 

 

 2080501

 行政离退休

174.14

174.14

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

592.78

592.78

 

 

 

 

 2011501

 行政运行

305.99

305.99

 

 

 

 

 2011503

 机关服务

49.55

49.55

 

 

 

 

 2011505

 执法办案及业务管理

34

34

 

 

 

 

 2080501

 行政离退休

174.14

174.14

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

592.77 

一、一般公共服务支出

31

372.86 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

147.25 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

43.57 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

592.77 

本年支出合计

77

592.77 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

592.77 

总计

83

592.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

592.78

592.78

 

 2011501

 行政运行

305.99

305.99

 

 2011503

 机关服务

49.55

49.55

 

 2011505

 执法办案及业务管理

34

34

 

 2080501

 行政离退休

174.14

174.14

 

 2210201

 住房公积金

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

592.78 

504.38 

88.4 

301

工资福利支出

330.2 

330.2 

 

30101

基本工资

99.91 

99.91 

 

30102

津贴补贴

142.60 

142.60 

 

30103

奖金

20.23 

20.23 

 

30104

社会保障缴费

55.46 

55.46 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.91 

1.91 

 

302

商品和服务支出

88.4 

 

88.4 

30201

办公费

7 

 

7 

30202

印刷费

2 

 

2 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3 

 

3 

30206

电费

3 

 

3 

30207

邮电费

2.8 

 

2.8 

30208

取暖费

9 

 

9 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.5 

 

1.5 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.65 

 

0.65 

30216

培训费

0.5 

 

0.5 

30217

公务接待费

6.5 

 

6.5 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4.8 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

12 

 

12 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

35.6 

 

35.6 

303

对个人和家庭的补助

174.14 

174.14 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

89.2 

89.2 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.58 

2.58 

 

30307

医疗费

43.56 

43.56 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

29.10 

29.10 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.68 

9.68 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

16.61

 

8

 

8.6

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  16.61 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费预算8.6万元。预算安排的主要理由:主要用于上级部门检查、交流合作工作中公务公务接待发生的用餐住宿费。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车购置及运行费8万元,主要用于日常行政公务办公所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 


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