索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度贵德县委党校部门预算
2016年度贵德县委党校部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县委党校2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 县委党校概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(1)根据中央和省及贵德县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。
(2)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。
(3)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。
(4)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育等。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括一级预算单位1个(中共贵德县委党校),单位年末人数13人,其中在职人员5人,离休人员*人,退休人员8人,其他人员*人。
第二部分 县委党校2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 贵德县委党校 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
182.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
119 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
58.81 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
4.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
182.56 |
本年支出合计 |
58 |
182.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
182.56 |
总计 |
68 |
182.56 |
部门收入总表
公开02表
部门:贵德县委党校 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
182.56 |
182.56 |
|
|
|
|
|
||||
2050802 |
干部教育 |
49.68 |
49.68 |
|
|
|
|
|
|||
2050899 |
其他进修及培训 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
单位单位离退休 |
58.81 |
58.81 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 贵德县委党校 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
182.56 |
182.56 |
|
|
|
|
||||
205802 |
干部教育 |
49.68 |
49.68 |
|
|
|
|
|||
2050899 |
其他进修及培训 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
58.81 |
58.81 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:贵德县委党校 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
182.56 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
119 |
119 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
58.81 |
58.81 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.75 |
4.75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
182.56 |
本年支出合计 |
77 |
182.56 |
182.56 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
182.56 |
总计 |
83 |
182.56 |
182.56 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:贵德县委党校 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
182.56 |
182.56 |
|
|||
2050802 |
干部教育 |
49.68 |
49.68 |
|
||
2050899 |
其他进修及培训 |
69.32 |
69.32 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
58.81 |
58.81 |
|
||
2210201 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:贵德县委党校 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
182.56 |
123.77 |
58.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
49.68 |
49.68 |
|
30101 |
基本工资 |
16.61 |
16.61 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.79 |
21.79 |
|
30103 |
奖金 |
0.53 |
0.53 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.59 |
9.59 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.16 |
1.16 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.79 |
|
5.79 |
30201 |
办公费 |
2 |
|
2 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
|
0.26 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
0.2 |
|
0.2 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
0.3 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
交通费 |
0.63 |
|
0.63 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
30217 |
公务接待费 |
0.81 |
|
0.81 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.79 |
|
0.79 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.09 |
74.09 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
58.81 |
58.81 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.41 |
0.41 |
|
30307 |
医疗费 |
10.12 |
10.12 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.75 |
4.75 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
53 |
|
53 |
31002 |
办公设备购置 |
20 |
|
20 |
31003 |
培训经费 |
30 |
|
30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3 |
|
3 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 贵德县委党校 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 贵德县委党校 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
1.44 |
|
0.81 |
|
0.63 |
|
2016年,我单位“三公”经费预算安排 1.44万元。具体情况如下:
一、 因公出国(境)费
2016年我单位职工预计无出国(境)人员。
二、 公务接待费
2016年拟安排公务接待费用0.81万元。主要用于正常的公务接待及上级部门对党校教学调研等公务活动中发生的用餐等费用。
三、 公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车购置及运行费0.63万元,车辆运行维护费0.63万元,主要用于日常公务用车及在结对共建村(兰角新村和河东阿什贡村)的帮扶、调研等工作中发生的用车费用(车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等)。
用户登录
还没有账号?
立即注册